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中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会老干部局2019年度决算公开报告

  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分 2019年度部门决算情况说明
  一、关于2019年度预算执行情况分析
  二、关于2019年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2019年度收入决算情况说明
  (三)关于2019年度支出决算情况说明
  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、机构运行信息表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职责
  (一)贯彻执行党中央有关离退休干部工作的方针政策,按照市委部署和要求,研究制定赤峰市离退休干部工作的具体政策办法。
  (二)指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。组织引导离退休干部发挥作用,为党和人民事业增添正能量。
  (三)按政策规定督促检查落实离退休干部各项待遇。
  (四)指导全市老干部业务工作,按政策规定上报老干部政治、生活待遇的落实情况。
  (五)完成市委交办的其他任务。
  二、机构设置
  老干部局市财政预算管理的共1个预算单位,即:中共赤峰市委老干部局本级,内设科室办公室、党办、政治生活待遇科、社会文化指导科、活动中心、关工办,全局实有在职人员25人。
  第二部分 2019年度部门决算情况说明
  一、关于2019年度预算执行情况分析
  我局2019年度收入、支出年初预算均为686.39万元。 我局2019年度收入、支出年末决算均为771.82万元。调整原因为追加了健康疗养经费、专项维修费等经费。
  二、关于2019年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2019年度收入总计771.82万元,其中:本年收入合计771.82万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计771.82万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入总计减少235.87万元,下降23.4%;支出总计减少235.87万元,下降23.4%。主要原因:减少了部分楼层改造费用。
  (二)关于2019年度收入决算情况说明
  本部门2019年度收入合计771.82万元,其中:财政拨款收入771.82万元,占100%。
  (三)关于2019年度支出决算情况说明
  本部门2019年度支出合计771.82万元,其中:基本支出371.62万元,占48.1%;项目支出400.2万元,占51.9%。
  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2019年度财政拨款收入总计771.82万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计771.82万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入减少235.87万元,下降23.4%;支出减少235.87万元,下降23.4%。主要原因:减少了部分楼层改造费用。
  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计771.82元,其中:基本支出371.62万元,占48.1%;项目支出400.2万元,占51.9%。
  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出371.62万元,其中:人员经费247.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少10.36万元,主要原因是:退休人员转入社保;公用经费123.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年增加9.64万元,主要原因是:物价上涨,正常涨幅。
  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为8.2万元,支出决算为3.86万元,完成预算的47.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为5万元,支出决算为2.69万元,完成预算的53.8%;公务接待费预算为3.2万元,支出决算为1.17万元,完成预算的36.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是共有4辆公务用车,因车龄久车况差,其中2辆已不运行。且随着公车改革的推进,大大减少了用车频率;二是我局严格执行公务接待标准,控制经费开支。
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.86万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.69万元,占69.7%;公务接待费支出1.17万元,占30.3%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无变化。
  公务用车购置及运行维护费支出2.69万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出2.69万元,用于公务用车加油、保养等路途费用,车均运维费0.67万元,较上年减少1.18万元,主要原因是因车龄久车况差,其中2辆已不运行。且随着公车改革的推进,大大减少了用车频率,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
  公务接待费支出1.17万元。其中:国内公务接待费1.17万元,接待35批次,共接待132人次。主要用于公务接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.8万元,主要原因是本年度举办了国庆70年全市老干部歌唱赛,增长了费用。
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  2019年根据市委、市政府提出的今后一个时期全区经济社会发展的总体目标,老干部局以科学发展观为指导,全面贯彻落实市政府的各项要求,坚持统筹兼顾、增收节支的方针,调整优化支出结构,完善系统预算管理制度,确保老干部工作的正常运行和干部职工工资及社会保障经费的及时足额发放,确保国家法定支出的到位,努力保证老干部事业发展的重点项目支出需要。依法理财、科学理财,为老干部事业提供强有利的经费保障。我局预算绩效目标设置按时足额发放春节慰问离退休干部经费,绩效评价总体情况为优。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  项目名称:春节慰问离退休干部经费。目标实际完成情况:已完成,红军遗属慰问费5000元/人;实职正厅级离退休干部慰问费5000元/人;副厅级(含提格副厅级)离退休干部慰问费1000元/人;离休干部慰问费800元/人;党政机关副局长及以上退休干部慰问费500元/人;党政机关副局长及以上离退休干部遗属慰问费500元/人;生活困难离休干部及遗属慰问费500元/人;慰问特困离休干部5000元/人。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2019年度机关运行经费支出123.84万元,比2018年增加9.64万元,增长8.4%。主要原因是:物价上涨,正常涨幅。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2019年度政府采购支出合计9.17万元,其中:政府采购货物支出9.17万元,比2018年减少27.81万元,降低75.2%,主要原因是:上年度更新了部分办公设备,本年度更新设备减少;政府采购工程支出0万元,与2018年相比无变化;政府采购服务支出0万元,与2018年相比无变化。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,离退休干部用车4辆,主要用于:保障离退休干部工作运行。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2018年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2018年相比无变化。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:魏发    联系电话:0476-8338575
  
目录   
   
 一、收入支出决算总表                                              
 二、收入决算表   
 三、支出决算表   
 四、财政拨款收入支出决算总表   
 五、一般公共预算财政拨款支出决算表   
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   
 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   
 八、机构运行信息表   

   



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                              收入支出决算总表   
     部门决算公开01表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会老干部局    金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1771.82一、一般公共服务支出31710.42
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出330.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出340.00
五、经营收入50.00五、教育支出350.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出360.00
七、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出370.00
 8 八、社会保障和就业支出3828.91
 9 九、卫生健康支出3911.26
 10 十、节能环保支出400.00
 11 十一、城乡社区支出410.00
 12 十二、农林水支出423.00
 13 十三、交通运输支出430.00
 14 十四、资源勘探信息等支出440.00
 15 十五、商业服务业等支出450.00
 16 十六、金融支出460.00
 17 十七、援助其他地区支出470.00
 18 十八、自然资源海洋气象等支出480.00
 19 十九、住房保障支出4918.23
 20 二十、粮油物资储备支出500.00
 21 二十一、灾害防治及应急管理支出510.00
 22 二十二、其他支出520.00
 23 二十三、债务还本支出530.00
 24 二十四、债务付息支出540.00
 25  55 
本年收入合计26771.82本年支出合计56771.82
    用事业基金弥补收支差额270.00    结余分配570.00
    年初结转和结余280.00    年末结转和结余580.00
 29  59 
总计30771.82总计60771.82
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


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                                 收入决算表
          部门决算公开02表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会老干部局                                   金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计771.82771.820.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出710.42710.420.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务710.42710.420.000.000.000.000.00
2013101  行政运行313.22313.220.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务229.20229.200.000.000.000.000.00
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出168.00168.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出28.9128.910.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休26.5526.550.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休1.471.470.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.0825.080.000.000.000.000.00
20808抚恤2.002.000.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤2.002.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.360.360.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.360.360.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出11.2611.260.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗11.2611.260.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗11.2611.260.000.000.000.000.00
213农林水支出3.003.000.000.000.000.000.00
21305扶贫3.003.000.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出3.003.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出18.2318.230.000.000.000.000.00
22102住房改革支出18.2318.230.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金18.2318.230.000.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


 
 
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                                  支出决算表
         部门决算公开03表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会老干部局 金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计771.82371.62400.200.000.000.00
201一般公共服务支出710.42313.22397.200.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务710.42313.22397.200.000.000.00
2013101  行政运行313.22313.220.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务229.200.00229.200.000.000.00
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出168.000.00168.000.000.000.00
208社会保障和就业支出28.9128.910.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休26.5526.550.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休1.471.470.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.0825.080.000.000.000.00
20808抚恤2.002.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤2.002.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.360.360.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.360.360.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出11.2611.260.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗11.2611.260.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗11.2611.260.000.000.000.00
213农林水支出3.000.003.000.000.000.00
21305扶贫3.000.003.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出3.000.003.000.000.000.00
221住房保障支出18.2318.230.000.000.000.00
22102住房改革支出18.2318.230.000.000.000.00
2210201  住房公积金18.2318.230.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。



 
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   财政拨款收入支出决算总表    
       部门决算公开04表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会老干部局      金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款1771.82一、一般公共服务支出31710.42710.420.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
 3 三、国防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科学技术支出360.000.000.00
 7 七、文化旅游体育与传媒支出370.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出3828.9128.910.00
 9 九、卫生健康支出3911.2611.260.00
 10 十、节能环保支出400.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出410.000.000.00
 12 十二、农林水支出423.003.000.00
 13 十三、交通运输支出430.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出450.000.000.00
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00
 18 十八、自然资源海洋气象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4918.2318.230.00
 20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
 21 二十一、灾害防治及应急管理支出510.000.000.00
 22 二十二、其他支出520.000.000.00
 23 二十三、债务还本支出530.000.000.00
 24 二十四、债务付息支出540.000.000.00
 25  55   
本年收入合计26771.82本年支出合计56771.82771.820.00
年初财政拨款结转和结余270.00年末财政拨款结转和结余570.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款280.00 58   
二、政府性基金预算财政拨款290.00 59   
总计30771.82总计60771.82771.820.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。



 
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        一般公共预算财政拨款支出决算表
      部门决算公开05表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会老干部局金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计771.82371.62400.20
201一般公共服务支出710.42313.22397.20
20131党委办公厅(室)及相关机构事务710.42313.22397.20
2013101  行政运行313.22313.220.00
2013102  一般行政管理事务229.200.00229.20
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出168.000.00168.00
208社会保障和就业支出28.9128.910.00
20805行政事业单位离退休26.5526.550.00
2080501  归口管理的行政单位离退休1.471.470.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.0825.080.00
20808抚恤2.002.000.00
2080801  死亡抚恤2.002.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.360.360.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.360.360.00
210医疗卫生与计划生育支出11.2611.260.00
21011行政事业单位医疗11.2611.260.00
2101101  行政单位医疗11.2611.260.00
213农林水支出3.000.003.00
21305扶贫3.000.003.00
2130599  其他扶贫支出3.000.003.00
221住房保障支出18.2318.230.00
22102住房改革支出18.2318.230.00
2210201  住房公积金18.2318.230.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


 
 
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                                一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
        部门决算公开06表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会老干部局金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出245.78302商品和服务支出123.84310资本性支出0.00
30101基本工资94.8630201办公费8.0931001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴89.6030202印刷费7.3531002办公设备购置0.00
30103奖金6.3930203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30107绩效工资0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30108机关事业单位基本养老保险费25.0830206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30109职业年金缴费0.0030207邮电费6.0931008物资储备0.00
30110职工基本医疗保险缴费11.2630208取暖费69.9531009土地补偿0.00
30111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
30112其他社会保障缴费0.3630211差旅费13.6731011地上附着物和青苗补偿0.00
30113住房公积金18.2330212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30114医疗费0.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助2.0030215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.00
30301离休费0.0030216培训费0.0031022无形资产购置0.00
30302退休费0.0030217公务接待费0.0031099其他资本性支出0.00
30303退职(役)费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304抚恤金2.0030224被装购置费0.0031201资本金注入0.00
30305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.00
30306救济费0.0030226劳务费18.7031204费用补贴0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴0.00
30308助学金0.0030228工会经费0.0031299其他对企业补助0.00
30309奖励金0.0030229福利费0.00399其他支出0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用0.0039907国家赔偿费用支出0.00
   30240税金及附加费用0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
   30299其他商品和服务支出0.0039999其他支出0.00
   307债务利息及费用支出0.00   
   30701国内债务付息0.00   
   30702国外债务付息0.00   
   30703国内债务发行费用0.00   
   30704国外债务发行费用0.00   
人员经费合计247.78公用经费合计123.84
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 



 
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                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         部门决算公开07表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会老干部局 金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


 
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                                 部门决算相关信息统计表
     部门决算公开08表
部门名称:中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会老干部局    金额单位:万元
  行次统计数  行次统计数
   1   2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、机关运行经费支出23123.84
(一)支出合计23.86(一)行政单位24123.84
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位250.00
  2.公务用车购置及运行维护费42.69三、政府采购支出信息26
    (1)公务用车购置费50.00(一)政府采购支出合计279.17
    (2)公务用车运行维护费62.69  1.政府采购货物支出289.17
  3.公务接待费71.17  2.政府采购工程支出290.00
    (1)国内接待费81.17  3.政府采购服务支出300.00
         其中:外事接待费90.00(二)政府采购授予中小企业合同金额310.00
    (2)国(境)外接待费100.00      其中:授予小微企业合同金额320.00
(二)相关统计数11四、国有资产占用情况33
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)344
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.副部(省)级及以上领导用车350
  3.公务用车购置数(辆)140  2.主要领导干部用车360
  4.公务用车保有量(辆)154  3.机要通信用车370
  5.国内公务接待批次(个)1635  4.应急保障用车380
    其中:外事接待批次(人)170  5.执法执勤用车390
  6.国内公务接待人次(人)18132  6.特种专业技术用车400
    其中:外事接待人次(人)190  7.离退休干部用车414
  7.国(境)外公务接待批次(个)200  8.其他用车420
  8.国(境)外公务接待人次(人)210(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)430
 22 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)440
注:1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。




 

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